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作者: 來源: 菏澤日報 發(fā)表時間: 2025-01-10 09:17
菏澤市財政局
一、2024年預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2024年,全市一般公共預算收入329.18億元,完成調(diào)整預算的99.8%,比上年增長4%;加上上級補助收入、債務轉貸收入、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結轉收入,總計951.63億元。全市一般公共預算總支出951.63億元,其中:當年支出710.42億元,完成調(diào)整預算的96.1%;上解上級支出50.93億元,債務還本支出19.71億元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55.06億元,結轉下年支出115.51億元。全市一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。
2024年,市級一般公共預算收入24.35億元,完成調(diào)整預算的98.9%,比上年增長8.9%;加上上級補助收入、債務轉貸收入、調(diào)入資金、上年結轉結余,總計154.59億元。市級一般公共預算總支出154.59億元,其中:當年支出124.56億元,完成調(diào)整預算的104.5%;上解上級支出-13.84億元,債務還本支出8.16億元,結轉下年支出35.71億元。市級一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2024年,全市政府性基金收入287.28億元,完成調(diào)整預算的83.3%,比上年下降20.3%;加上上級轉移收入、債務轉貸收入、上年結轉收入,總計891.94億元。全市政府性基金總支出891.94億元,其中:當年支出507.25億元,完成調(diào)整預算的88.2%;上解上級支出0.34億元,調(diào)出資金28.91億元,債務還本支出210.07億元,結轉下年支出145.37億元。全市政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。
2024年,市級政府性基金收入29.24億元,完成調(diào)整預算的82.2%,比上年下降50.07%;加上上級轉移收入、債務轉貸收入、上年結轉收入,總計97.84億元。市級政府性基金總支出97.84億元,其中:當年支出65.18億元,完成調(diào)整預算的90.6%;上解及調(diào)出資金8.98億元,債務還本支出8.93億元,結轉下年支出14.75億元。市級政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2024年,全市國有資本經(jīng)營預算收入4.21億元,完成調(diào)整預算的82.16%;加上上級補助及上年結轉收入0.14億元,總計4.35億元。全市國有資本經(jīng)營預算總支出4.35億元。全市國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。
2024年,市級國有資本經(jīng)營預算收入1.75億元,完成調(diào)整預算的101.78%;加上上級補助及上年結轉0.04億元,總計1.79億元。市級國有資本經(jīng)營預算總支出1.79億元。市級國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。
(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2024年,全市社會保險基金收入258.19億元,完成調(diào)整預算的97.79%,比上年增長3.27%。全市社會保險基金支出238.88億元,完成調(diào)整預算的98.22%,比上年增長0.35%。年末滾存結余218.22億元。
2024年,市級社會保險基金收入138.27億元,完成調(diào)整預算的94.33%,比上年下降2.58%。市級社會保險基金支出131.52億元,完成調(diào)整預算的94.92%,比上年下降6.49%。年末滾存結余87.97億元。
(五)魯西新區(qū)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。2024年,魯西新區(qū)一般公共預算收入57.01億元,完成預算的99.6%,增長4.5%;加上上級補助收入0.33億元,債務轉貸收入0.84億元,調(diào)入資金7.85億元,上年結轉收入4.62億元,總計70.65億元。魯西新區(qū)一般公共預算總支出70.65億元,其中:當年支出52.25億元,完成預算的101.3%,增長1.3%;上解支出11.23億元,債務還本支出0.97億元,結轉下年支出6.2億元。魯西新區(qū)一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。2024年,魯西新區(qū)政府性基金收入21.05億元,完成預算的60.1%,下降3.8%;加上上年結余收入5.94億元,上級補助收入0.34億元,債務轉貸收入34.7億元,總計62.03億元。魯西新區(qū)政府性基金總支出62.03億元,其中:當年支出42.05億元,完成預算的62.9%,增長18.5%;上解上級支出0.03億元,債務還本支出8.76億元,調(diào)出資金3億元,結轉下年支出8.19億元。魯西新區(qū)政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2024年,魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算本級當年無收入,上級補助收入53萬元,上年結轉160萬元,收入總計213萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出總計213萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2024年,魯西新區(qū)社會保險基金收入4.53億元,完成預算的102.76%,比上年增長3.85%。魯西新區(qū)社會保險基金支出3.92億元,完成預算的103.14%,比上年增長10.47%。年末滾存結余6.84億元。
(六)經(jīng)批準舉借債務情況
2024年全市政府債務限額為2074.2億元。當年共發(fā)行政府債券441.84億元,具體包括:一是新增專項債券195.24億元;二是再融資債券246.6億元。年末政府債務余額1808.12億元,未突破政府債務限額,政府債務風險整體可控。
(七)市二十屆人大四次會議決議落實情況
1.全力以赴穩(wěn)增長。建立財政運行常態(tài)化分析機制,進一步強化收入調(diào)度和分析研判;健全部門協(xié)調(diào)配合機制,強化財稅財銀數(shù)據(jù)共享、稅源共治、工作共商,聚力推動財政收入穩(wěn)定增長。2024年全市一般公共預算收入329.18億元,增長4%,總量居全省第8位。
2.加力提效保重點。持續(xù)發(fā)力?!叭!?,實現(xiàn)應保盡保。持續(xù)發(fā)力壓減開支,力求應壓盡壓。
3.保障民生增福祉。一是支持城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展。二是做好重點群體保障。三是提升基本公共衛(wèi)生服務能力。四是支持推進鄉(xiāng)村振興。
4.創(chuàng)新管理增效益。一是強化資產(chǎn)共享。二是強化財金協(xié)同。三是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”發(fā)放試點。
5.守牢底線防風險。成立書記、市長任“雙組長”的化債工作領導小組,在全省率先制定《菏澤市債務風險化解實施方案》,構建全市防范化解債務風險長效機制。用足用好置換政策,推進落實一攬子化債方案,支持融資平臺改革轉型,促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。
6.向上爭取促發(fā)展。緊盯“黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展”“突破菏澤、魯西崛起”“穩(wěn)中向好、進中提質(zhì)”等重大政策動向,研究吃透政策精神,全方位、多渠道爭取上級支持。
二、2025年預算草案
(一)2025年財政收支形勢分析
(二)2025年全市財政工作和預算編制的指導思想
2025年全市財政工作和預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記視察山東、視察菏澤重要講話和重要指示要求,錨定“后來居上”奮斗目標,穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn),落實更加積極的財政政策,強化財政資源和預算統(tǒng)籌,鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢;堅持黨政機關過緊日子,大力優(yōu)化財政支出結構,增進民生福祉;堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全,兜牢“三?!钡拙€,加強地方債務管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高財政資金績效;堅持深化財政體制改革,加快建立現(xiàn)代財政體制,為全市高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
(三)一般公共預算安排情況
1.代編全市一般公共預算情況。2025年,全市一般公共預算收入預計339.15億元,增長3%左右,加上上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等,收入總計927.71億元。全市一般公共預算支出安排752.96億元,增長6%,加上上解支出、一般債務還本及結轉下年支出等174.75億元,支出總計927.71億元。
2.市級一般公共預算安排情況。2025年,市級一般公共預算收入預計30.26億元,加上上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等,收入總計157.51億元。市級一般公共預算支出127.65億元,加上上解支出、一般債務還本支出、結轉下年支出等29.86億元,支出總計157.51億元。經(jīng)初步預測分析,市級一般公共預算自有財力為55.72億元,相應安排支出55.72億元,具體情況如下:
(1)整體情況。一是按照“保工資”要求,依照現(xiàn)行工資標準,安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費等人員支出32.85億元;二是堅持厲行節(jié)約,安排基本公用支出1.46億元;三是安排市直部門單位業(yè)務項目支出7.02億元;四是安排重點項目支出14.39億元。
(2)市級重點項目具體安排情況
——支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,加強基層組織建設,安排11892萬元。
——支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,建設創(chuàng)新高地和人才高地,推動產(chǎn)業(yè)振興,安排9697萬元。
——支持城市功能突破和綠色低碳發(fā)展,提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境水平,安排23825萬元。
——支持健全社會保障體系,增強抗風險能力,安排18362萬元。
——支持教育衛(wèi)生文體事業(yè)發(fā)展,提升基本公共服務水平,安排23590萬元。
——支持守牢發(fā)展底線,提升管理效能,安排46488萬元。
另外,安排預備費10000萬元,用于預算執(zhí)行中可能出現(xiàn)的重大自然災害救濟和其他不可預見支出。
(四)政府性基金預算安排情況。2025年,全市政府性基金收入安排371.87億元,加上上年結轉、上級補助、債務轉貸收入等總計685.6億元。全市政府性基金支出安排521.37億元,加上上解支出、債務還本等164.23億元,支出總計685.6億元。市級政府性基金收入安排40.11億元,加上上年結轉、債務轉貸收入等總計61.14億元。市級政府性基金支出安排34.69億元,加上上解支出、債務還本等26.45億元,支出總計61.14億元。
(五)國有資本經(jīng)營預算安排情況。2025年,全市國有資本經(jīng)營預算收入安排4.53億元,加上上級補助、上年結轉等總計4.77億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出安排0.73億元,加上轉移支付、調(diào)出資金、結轉結余等4.04億元,支出總計4.77億元。市級國有資本經(jīng)營預算收入安排1.1億元,加上上級補助、上年結轉等總計1.23億元。市級國有資本經(jīng)營預算支出安排0.21億元,加上轉移支付、調(diào)出資金等1.02億元,支出總計1.23億元。
(六)社會保險基金預算安排情況。2025年,全市社會保險基金收入安排273.47億元,社會保險基金支出安排255.33億元,年末滾存結余236.36億元。市級社會保險基金收入安排145.34億元,社會保險基金支出安排138.76億元,年末滾存結余94.54億元。
(七)魯西新區(qū)預算安排情況
1.一般公共預算安排情況。2025年,魯西新區(qū)一般公共預算收入安排59.01億元,增長3.5%,加上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等6.53億元,收入總計65.54億元。一般公共預算支出安排52.49億元,增長0.5%,加上上解支出、債務還本等13.05億元,支出總計65.54億元。
2.政府性基金預算安排情況。2025年,魯西新區(qū)政府性基金收入安排40億元,加上債務轉貸收入、上年結轉收入等21.82億元,收入總計61.82億元。政府性基金支出安排61.79億元,加上上解支出、債務還本等0.03億元,支出總計61.82億元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排情況。2025年,魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排128萬元。國有資本經(jīng)營預算支出安排128萬元。
4.社會保險基金預算安排情況。2025年,魯西新區(qū)社會保險基金收入安排4.79億元,社會保險基金支出安排4.30億元,滾存結余7.33億元。
三、確保完成預算任務的工作措施
(一)全力培植壯大財源。落實更加積極的財政政策,促進經(jīng)濟持續(xù)回升向好。一是支持促消費擴投資。二是激發(fā)市場主體活力。三是支持加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。四是加強財政金融協(xié)同聯(lián)動。
(二)全力保障改善民生。一是深入落實科教興國戰(zhàn)略。二是支持醫(yī)療保障制度改革。三是支持社會保障體系建設。四是支持加強生態(tài)文明建設。五是支持完善綜合立體交通網(wǎng)絡、海綿城市、綜合管廊等項目建設。六是支持推進鄉(xiāng)村振興。
(三)全力深化財政管理改革。一是深化預算管理體制改革。二是落實稅收體制改革。三是深化行政事業(yè)性資產(chǎn)管理改革。四是加大財會監(jiān)督力度。
(四)全力爭取政策支持。一是爭取上級在化解債務風險方面給予我市傾斜。二是爭取上級在土地儲備、收購存量商品房、項目建設、化解債務、補充政府性基金財力等方面,加大對我市專項債券額度傾斜支持力度。三是爭取上級在財力性轉移支付、超長期特別國債等方面給予我市更多傾斜支持。
(五)全力防范化解風險。一是兜牢“三?!钡拙€。二是兜牢債務底線。三是兜牢金融風險底線。
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